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三公经费增减变化原因等说明信息
录入时间:2016-06-30   出处:
 
 

“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动原因说明,以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国(境)团组数及人数和公务接待批次及人数等情况。

2014年三公经费支出总额40,991.64元,年初预算数22,140元,实际支出超预算支出18,851.64元。

由于特殊原因,2013年的支出基本上都列在2014年,导致此项支出大。

2014年公务用车运行维护费支出38,785.64元,年初预算数20,000元,实际支出超预算支出18,785.64元。

2014年公务接待费支出2,206.00 元,年初预算数2,140元,实际支出超预算支出66元。

2013三公经费支出总额19,637.52元,其中公务用车运行维护费支出18,147.52 元;公务接待费支出1,490.00元。

2014年三公经费支出总额40,991.64元,比2013三公经费支出总额19,637.52元增加了21,354.12元,上升了108.74%。其中公务用车运行维护费同期增加20,638.15元,上升了113.72%;公务接待费同期增加716元,上升了48.05%

公务接待费6批次,19人次。

 
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