机构概况 领导言论 政研动态 决策参考 专家建议 内部刊物 政策集锦 调查研究 他山之石
 
部门决算情况说明
录入时间:2016-06-30   出处:
 
 

 

部门决算填报说明

 

一、决算汇编基本情况

(一)部门机构情况说明

2014 年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个,比上年增减 0 个,分类说明如下:

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

   

 

 

——

一、按单位基本性质

 

 

——

  行政单位

1

 

 

  事业单位

 

0

 

  其他

 

 

 

二、按执行会计制度

 

 

——

  行政单位

1

 

 

事业单位(含行业)

  

   0

 

  民间非营利组织

 

 

 

  企业

 

 

 

三、按单位预算级次

1

 

——

  一级预算单位

 

 

 

  二级预算单位

   

   0

 

  三级预算单位

 

 

 

 

(二)部门录入户数说明

 2014 年度,本部门决算汇编户数共  1  个,比上年增减  0  个,分类说明如下:

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

   

 

 

——

一、单户表

  1

  0

 

二、行政单位汇总录入表

 

 

 

三、事业单位汇总录入表

 

 

 

四、经费自理事业单位汇总录入表

 

 

 

五、乡镇汇总录入表

 

 

 

六、其他单位汇总录入表

 

 

 

七、经费差额表

 

 

 

八、调整表

 

 

 

九、叠加汇总表

 

 

 

注:主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明,包括代编(或调整)的依据、涉及的单位和金额。

二、基础数据核对情况

(一)与财政部门对账情况

1.财政拨款核对情况

1)单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入  35.51万元,财政部门拨款对账单35.51万元,差额  0万元。对差额原因进行说明。

2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,财政部门拨款对账单0万元,差额0万元。对差额原因进行说明。

2.财政专户管理资金核对情况

1)单位本年度缴入财政专户0万元,财政部门财政专户缴款对账单0万元,差额0万元。对差额原因进行说明。

2)单位本年度从财政专户取得的资金收入0万元,财政部门财政专户拨款对账单0万元,差额0万元。对差额原因进行说明。

3.其他需要说明的情况

(二)上年结转和结余核对及指标变动情况

1.本部门全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明(附表)。

2. 本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明(附表)。对本部门所属事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数不一致的情况需重点说明。

3.主要指标上下年变动幅度超过20%,其中机构人员指标上下年有变动的,应具体核实并说明原因(附表)。

三、报表审核情况

(一)审核情况

审核项目

数量

提示内容

单位说明

一、审核公式

XX

 

 

1.表间公式

XX

 

 

A0-XXX

XX

 

 

A0-XXX

XX

 

 

 

 

2.表内公式

XX

 

 

A829

1

A829IF DWXZ="10" AND NOT INLIST(BBLX,"6","7") THEN [1,9]=0

行政单位有事业编制人员

A830

1

A830IF DWXZ="10" AND NOT INLIST(BBLX,"6","7") THEN [2,9]=0

行政单位有事业编制人员

A1531

1

A1531IF DWXZ="10" AND NOT INLIST(BBLX,"6","7") THEN [1,9]=0

行政单位有事业编制人员

A1532

1

A1532IF DWXZ="10" AND NOT INLIST(BBLX,"6","7") THEN [2,9]=0

行政单位有事业编制人员

二、审核模板

 

 

01

自治区09

行政运行和项目支出是否正确

2014年支出以前年度业务费3,797.38元。以前年度业务费记入在项目支出中。

A0510

1个单位

汽车单价 其他车型

1辆车41000元为吉普车

A0520

1个单位

房屋单价   其他房屋

50平 价值15000元为车库

自治区09

1个单位

行政运行款项目支出3797.38

2012年业务费结余,2013年特殊原因结转2014年列支。

(二)对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议

1. 对部门决算报表指标设置的建议。

2.如有不适用的审核公式和模板,请列出并说明修改意见。

3.单位自行增加的审核公式和模板,请列出并说明设置依据。

四、决算数据其他需要说明的情况

1.“收入决算表”中其他收入的具体构成情况,说明单位从本级其他部门取得的财政拨款、非本级财政拨款、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入情况(附表)。

其他收入:0.36元是银行存款利息。

2.年末结转和结余为负数的原因说明,包括单位基本支出结转、项目支出结转和结余、事业基金结余和专用基金结余为负数的情况。

3.“支出决算明细表”中,部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出,应具体说明支出经济分类科目、去向和金额。(如“商品和服务支出-其他商品和服务支出”,拨给……单位用于……事务,……万元)

商品和服务支出-其他商品和服务支出1,570.00元,为扶贫点慰问款。

4.“支出明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成,如开支编制外长期聘用人员支出,需说明开支人数及相应的支出标准。

其他工资福利支出16,805.00元,带薪休假补贴。

5.“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。                            

6.“财政专户管理资金收入支出决算表”中除教育收费、彩票机构业务费用以外的资金收支情况说明(需附相关文件依据)。

7.“资产负债简表”中行政事业单位 “应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、“其他应付款”等往来账款情况说明。

其他应收款117,398.09元为2013年以前挂账。

其他应付款300.96元为2013年以前挂账。

8.“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动原因说明,以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国(境)团组数及人数和公务接待批次及人数等情况。

2014年三公经费支出总额40,991.64元,年初预算数22,140元,实际支出超预算支出18,851.64元。

由于特殊原因,2013年的支出基本上都列在2014年,导致此项支出大。

2014年公务用车运行维护费支出38,785.64元,年初预算数20,000元,实际支出超预算支出18,785.64元。

2014年公务接待费支出2,206.00 元,年初预算数2,140元,实际支出超预算支出66元。

2013三公经费支出总额19,637.52元,其中公务用车运行维护费支出18,147.52 元;公务接待费支出1,490.00元。

2014年三公经费支出总额40,991.64元,比2013三公经费支出总额19,637.52元增加了21,354.12元,上升了108.74%。其中公务用车运行维护费同期增加20,638.15元,上升了113.72%;公务接待费同期增加716元,上升了48.05%

公务接待费6批次,19人次。

9.行政单位、参照公务员法管理事业单位的行政经费支出统计数说明(附表,分基本支出和一般行政管理项目支出),以及上下年变动原因说明。

10. 资产负债变动、长期投资、资产管理和绩效考评,以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项的说明。

11.其他需要说明的问题。

 
上一篇: 三公经费增减变化原因等说明信息
下一篇 2014年部门主要职责及部门决算单位构成
 
版权所有:中共兴安盟委政策研究室 地址:中国内蒙古自治区兴安盟
网站管理:兴安盟信息化中心 邮编:137400 电话:86-0482-3985508
ICP备案编号:蒙ICP备000000号 邮箱:mwzcyjs@163.com